2022年2月18日至2022年5月31日期间,,广西壮族自治区审计厅对我公司2019至2021年企业国有资产治理情况进行了专项审计调查,,并在《广西壮族自治区审计厅专项审计调查汇报》(桂审企调报〔2022〕4号)中提出我公司存在如下三类问题:::
一、2020年度投资实现率
二、不良资产措置工作推动缓慢
三、企业效益欠安
以上问题,,我公司高度器重,,对问题当真核实,,并组织集团各部门及各所属公司进行积极整改,,目前第一项问题已经整改实现,,其他问题持续整改跟踪中。。
凭据《广西壮族自治区审计厅专项审计调查汇报》(桂审企调报〔2022〕4号)要求,,现将具体整改情况进行公示。。
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2022年9月30日